其他应付款要怎么冲平?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载

其他应付款要怎么冲平?-会计实务-用友财务软件免费试用版下载

问:上个月 有一笔费用对方发票已经给我们开出来了是一万五,但是当时没付款,挂到其他应付款了,是借:管理费用 贷:其他应付款。这个月要付款,对方单位说付一万就可以了,领导说付一万就付一万,剩下的其他应付款到时候冲平,请问应该怎么做?

答:付了一万后,账上还余下其他应付款的贷方余额5000,

应该是,以后发生管理费用时做以下分录

借:管理费用 5000

贷:银行存款

借:其他应付款

贷:管理费用

其实么有必要的,你就在本期做红字把5000其他应付款冲销就是了

借:管理费用 -5000

贷:其他应付款 -5000

以上内容便是关于其他应付款要怎么冲平?的会计实务处理,包括其他应付款要怎么冲平?中涉及到的怎么做账,会计分录如何填写,会计人员怎么进行账务处理等。

点击免费领取>>初级/中级/注会 职称考试资料(任选一套)

分享到 :
相关推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注